勤上光電
報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)總收入926,901,937.59元,比上年同期下降18.73%;營業(yè)利潤24,871,193.67元,比上年同期下降79.18%;利潤總額31,226,980.83元,比上年同期下降75.19%;歸屬于上市公司股東的凈利潤25,370,167.80元,比上年同期下降75.60%;基本每股收益為0.0677元,同比下降75.60%;主要原因是:(1)受宏觀經(jīng)濟影響以及LED市場競爭進一步加劇,公司2014年訂單較預(yù)計減少,2014年公司全年銷售未達預(yù)期;(2)公司報告期內(nèi)研發(fā)費用增加;(3)公司報告期提存貨跌價準(zhǔn)備增加;(4)公司合營公司虧損額較預(yù)期增加;(5)公司2014年度部分工程施工進度較預(yù)計放緩,致使報告期內(nèi)確認收入減少。
木林森
2014年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入400,166.79萬元,較上年同期增長39.25%;營業(yè)利潤50,653.52萬元,較上年同期增長1.47%;利潤總額51,830.60萬元,較上年同期增長1.20%,歸屬于上市公司股東的凈利潤43,483.37萬元,較上年同期增長0.50%;基本每股收益較上年同期增長0.93%。增長的主要原因為公司所處的LED行業(yè)為新興的朝陽產(chǎn)業(yè),市場需求量呈不斷上升的態(tài)勢,同時公司進一步加大國際先進、全自動化制造設(shè)備的投入力度,公司主要產(chǎn)品的產(chǎn)能和產(chǎn)量不斷提升,規(guī)模化生產(chǎn)帶來的產(chǎn)品成本優(yōu)勢,使公司LED封裝產(chǎn)品的市場競爭力不斷加強。
2014年公司營業(yè)收入繼續(xù)大幅增長,但凈利潤未實現(xiàn)同步增長,原因主要為:首先,公司2014年繼續(xù)加大對LED照明的拓展力度,LED照明的銷售人員薪酬、廣告投入、展會展銷費用大幅增加,吞噬了當(dāng)期部分利潤。同時,由于照明燈具市場門檻較低,競爭比較激烈,公司作為市場新進者,生產(chǎn)工藝還需不斷完善,規(guī)?;瘍?yōu)勢尚未顯現(xiàn),人工成本和制造費用居高不下,因此照明燈具的毛利率偏低,拉低了公司的綜合毛利率;其次,2014年下半年以來,SMD產(chǎn)品市場競爭加劇,銷售價格和毛利率下滑,削薄了當(dāng)期的利潤水平。
2014年末,公司總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益、歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)分別較上年增長51.12%、42.03%、和41.70%,主要系因公司本年度利潤盈余所致。
東晶電子
2014年虧損1.5億元,同比由盈轉(zhuǎn)虧,上年同期公司實現(xiàn)凈利潤3189.57萬元。
2014年期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.09億元,同比增長26.65%。
東晶電子表示,2014年度公司在激烈的市場競爭環(huán)境下,石英晶體元器件產(chǎn)品價格下滑毛利下降,LED藍寶石襯底系列產(chǎn)品價格競爭激烈、市場的拓展及產(chǎn)能的發(fā)揮等因素影響2014年度的經(jīng)營業(yè)績。此外,公司全資子公司浙江東晶光電科技有限公司LED藍寶石襯底片切磨拋技術(shù)未能滿足市場需求,導(dǎo)致期末存貨跌價準(zhǔn)備增加。同時,東晶銳康晶體(成都)有限公司產(chǎn)品市場價格持續(xù)下降及產(chǎn)能未達到設(shè)計規(guī)模,導(dǎo)致其業(yè)績未達到預(yù)期。并且2014年度公司藍寶石建設(shè)項目大部分完工結(jié)轉(zhuǎn),固定成本較高。上述原因?qū)е聽I業(yè)利潤和凈利潤下降。